Orden de Compra. Nº
4985-403-SE19
"
Compra de Frutas- Verduras Frescas CASINO DE FUNCIONARIOS semana de 16 al 22 de Septiembre 2019
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-403-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Frutas- Verduras Frescas CASINO DE FUNCIONARIOS semana de 16 al 22 de Septiembre 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19436 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley N°21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
60623,68
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
40
Unidad no definida
9220012 PEREJIL
9220012 PEREJIL
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.160
50101538
Verduras frescas
16
Unidad no definida
9220017 PLATANOS
9220017 PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.968
$ 11.968
50101538
Verduras frescas
40
Unidad no definida
9220013 CILANTRO
9220013 CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.160
$ 18.160
50101538
Verduras frescas
48
Unidad no definida
9220020 ZAPALLO ITALIANO
9220020 ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.904
$ 35.904
50101538
Verduras frescas
12
Unidad no definida
9220007 KIWIS
9220007 KIWIS
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.960
$ 6.960
50101634
Fruta fresca
40
Unidad no definida
9220008 NARANJAS
9220008 NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.760
$ 31.760
50101634
Fruta fresca
20
Unidad no definida
9220009 MANZANAS
9220009 MANZANAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
50101538
Verduras frescas
86
Unidad no definida
9220010 TOMATES
9220010 TOMATES
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.280
$ 84.280
50101538
Verduras frescas
26
Unidad no definida
9220006 PERAS
9220006 PERAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.480
$ 25.480
50101538
Verduras frescas
70
kilogramo
9220030 PEPINO ENSALADA
9220030 PEPINO ENSALADA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.600
$ 68.600
Total Neto
$ 319.072
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.624
TOTAL OC
$ 379.696
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.