Orden de Compra. Nº4985-47-SE19 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-47-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 110760,12
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca122Unidad no definidaZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.256 $ 91.256
50101634
Fruta fresca30Unidad no definidaPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
50101538
Verduras frescas45Unidad no definidaCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.430 $ 20.430
50101634
Fruta fresca75Unidad no definidaMANZANAS 9220009MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.750 $ 66.750
50101634
Fruta fresca50Unidad no definidaPERAS 9220006PERAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
50101634
Fruta fresca46Unidad no definidaNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.524 $ 36.524
50101634
Fruta fresca12Unidad no definidaDURAZNOS 9220100DURAZNOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50101634
Fruta fresca36Unidad no definidaUVAS SIN PEPA 9220183UVAS SIN PEPA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.848 $ 43.848
50101538
Verduras frescas127Unidad no definidaTOMATES 9220010TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.460 $ 124.460
50101538
Verduras frescas106kilogramoPEPINO ENSALADA 9220030PEPINO ENSALADA 9220030 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.880 $ 103.880
50101634
Fruta fresca20kilogramoSANDIA 9220182SANDIA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 582.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.760
TOTAL OC $ 693.708


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.