Orden de Compra. Nº
4985-47-SE19
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COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-47-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
110760,12
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
122
Unidad no definida
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 91.256
$ 91.256
50101634
Fruta fresca
30
Unidad no definida
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.440
$ 22.440
50101538
Verduras frescas
45
Unidad no definida
CILANTRO 9220013
CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.430
$ 20.430
50101634
Fruta fresca
75
Unidad no definida
MANZANAS 9220009
MANZANAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.750
$ 66.750
50101634
Fruta fresca
50
Unidad no definida
PERAS 9220006
PERAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
50101634
Fruta fresca
46
Unidad no definida
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.524
$ 36.524
50101634
Fruta fresca
12
Unidad no definida
DURAZNOS 9220100
DURAZNOS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50101634
Fruta fresca
36
Unidad no definida
UVAS SIN PEPA 9220183
UVAS SIN PEPA
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.848
$ 43.848
50101538
Verduras frescas
127
Unidad no definida
TOMATES 9220010
TOMATES
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.460
$ 124.460
50101538
Verduras frescas
106
kilogramo
PEPINO ENSALADA 9220030
PEPINO ENSALADA 9220030
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.880
$ 103.880
50101634
Fruta fresca
20
kilogramo
SANDIA 9220182
SANDIA
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
Total Neto
$ 582.948
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 110.760
TOTAL OC
$ 693.708
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.