Orden de Compra. Nº
4985-48-SE19
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COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2019
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-48-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
10550,7
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
15,5
kilogramo
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.307
$ 12.307
50101634
Fruta fresca
1,5
kilogramo
DURAZNOS 9220100
DURAZNOS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
50101538
Verduras frescas
15,5
Unidad no definida
TOMATES 9220010
TOMATES
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.190
$ 15.190
50101634
Fruta fresca
9
Unidad no definida
MELON 9220184
MELON
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.210
$ 6.210
50101634
Fruta fresca
1,5
kilogramo
CIRUELAS 9220186
CIRUELAS
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
50101634
Fruta fresca
1,5
Unidad no definida
UVAS SIN PEPAS 50101634
UVAS SIN PEPAS 50101634
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.827
$ 1.827
50101634
Fruta fresca
14
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.720
$ 13.720
50101634
Fruta fresca
4,5
Unidad no definida
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.366
$ 3.366
Total Neto
$ 55.530
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.551
TOTAL OC
$ 66.081
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.