Orden de Compra. Nº4985-48-SE19 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-48-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 28 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10550,7
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca15,5kilogramoNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.307 $ 12.307
50101634
Fruta fresca1,5kilogramoDURAZNOS 9220100DURAZNOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
50101538
Verduras frescas15,5Unidad no definidaTOMATES 9220010TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.190 $ 15.190
50101634
Fruta fresca9Unidad no definidaMELON 9220184MELON $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
50101634
Fruta fresca1,5kilogramoCIRUELAS 9220186CIRUELAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
50101634
Fruta fresca1,5Unidad no definidaUVAS SIN PEPAS 50101634UVAS SIN PEPAS 50101634 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827 $ 1.827
50101634
Fruta fresca14kilogramo9220006 PERAPERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720
50101634
Fruta fresca4,5Unidad no definidaPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.366 $ 3.366
Total Neto $ 55.530
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.551
TOTAL OC $ 66.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.