Orden de Compra. Nº
4985-53-SE19
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COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DE
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-53-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
139893,2
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
6
Unidad no definida
MORRON ROJO 9220354
MORRON ROJO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.700
$ 11.700
50101538
Verduras frescas
20
Unidad no definida
REPOLLO BLANCO 9220059
REPOLLO BLANCO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.000
$ 24.000
50101538
Verduras frescas
78
Unidad no definida
ZAPALLO 9220003
ZAPALLO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.800
$ 85.800
50101538
Verduras frescas
99
Unidad no definida
9220001 ZANAHORIA
9220001 ZANAHORIA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.100
$ 89.100
50101538
Verduras frescas
50
Unidad no definida
LECHUGA 9220014
LECHUGA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
10151527
Semillas o almácigos de papas
326
kilogramo
PAPAS 9220037
PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293.400
$ 293.400
50101538
Verduras frescas
86
kilogramo
BETARRAGAS 9220011
BETARRAGAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.280
$ 84.280
50101538
Verduras frescas
95
kilogramo
9220002 CEBOLLA
CEBOLLA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.500
$ 85.500
Total Neto
$ 736.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 139.893
TOTAL OC
$ 876.173
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.