Orden de Compra. Nº4985-71-SE19 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-71-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1977 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10635,82
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1kilogramoZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50101538
Verduras frescas12kilogramoPEPINO ENSALADA 9220030PEPINO ENSALADA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50101634
Fruta fresca24kilogramoMANZANAS 9220009MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
50101634
Fruta fresca1,5kilogramoDURAZNOS 9220100DURAZNOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
50101634
Fruta fresca1,5kilogramoMELON 9220184MELON $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035 $ 1.035
50101634
Fruta fresca1,5kilogramoCIRUELAS 9220186CIRUELAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
50101634
Fruta fresca1,5kilogramoUVAS SIN PEPAS 50101634UVAS SIN PEPAS 50101634 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.827 $ 1.827
50101634
Fruta fresca14kilogramo9220006 PERAPERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720
50101634
Fruta fresca3,5kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.618 $ 2.618
Total Neto $ 55.978
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.636
TOTAL OC $ 66.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.