Orden de Compra. Nº4985-73-SE19 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-73-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 04 AL 10 DE FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1977 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 120205,78
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas80BolsaCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.320 $ 36.320
50101538
Verduras frescas80BolsaPEREJIL 9220012PEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.320 $ 36.320
50101634
Fruta fresca12kilogramoMELON 9220184MELON $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
50101634
Fruta fresca60kilogramoPERAS 9220006PERAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50101538
Verduras frescas116kilogramoTOMATES 9220010TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.680 $ 113.680
50101634
Fruta fresca40kilogramoSANDIA 9220182SANDIA $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
50101634
Fruta fresca45kilogramoNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.730 $ 35.730
50101634
Fruta fresca109kilogramoDURAZNOS 9220100DURAZNOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.820 $ 106.820
50101538
Verduras frescas102kilogramoPEPINO ENSALADA 9220030PEPINO ENSALADA 9220030 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.960 $ 99.960
50101634
Fruta fresca44kilogramoZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.912 $ 32.912
50101634
Fruta fresca40kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
50101634
Fruta fresca40kilogramoUVAS SIN PEPA 9220183UVAS SIN PEPA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.720 $ 48.720
Total Neto $ 632.662
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.206
TOTAL OC $ 752.868


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.