Orden de Compra. Nº
4985-787-SE18
"
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-787-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17173 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
151293,2
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
2
Unidad no definida
MORRON VERDE
MORRON VERDE
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50101538
Verduras frescas
12
kilogramo
LECHUGA 9220014
LECHUGA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
50101538
Verduras frescas
14
kilogramo
MORRON ROJO 9220015
MORRON ROJO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.300
$ 27.300
50101538
Verduras frescas
46
kilogramo
BETARRAGA 9220011
BETARRAGA 9220011
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.080
$ 45.080
50101538
Verduras frescas
70
kilogramo
ACELGAS 9220004
ACELGAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
50101538
Verduras frescas
166
kilogramo
ZANAHORIAS 9220001
ZANAHORIAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.400
$ 149.400
50101538
Verduras frescas
36
kilogramo
APIO 9220181
APIO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.200
$ 43.200
50101538
Verduras frescas
90
kilogramo
ZAPALLO CAMOTE 9220003
ZAPALLO CAMOTE
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
50101538
Verduras frescas
38
kilogramo
9220002 CEBOLLA
CEBOLLA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.200
$ 34.200
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
REPOLLO 9220059
REPOLLO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
50101538
Verduras frescas
320
kilogramo
9220037 PAPAS
PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.000
$ 288.000
Total Neto
$ 796.280
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 151.293
TOTAL OC
$ 947.573
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.