Orden de Compra. Nº4985-792-SE18 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-792-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 16734,06
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas2,5kilogramoZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870 $ 1.870
50101538
Verduras frescas19kilogramo9220010 TOMATETOMATE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.620 $ 18.620
50101634
Fruta fresca1kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748 $ 748
50101538
Verduras frescas3kilogramoCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362
50101538
Verduras frescas2,5kilogramoPEPINO 9220030PEPINO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.450 $ 2.450
50101634
Fruta fresca21kilogramoNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.674 $ 16.674
50101634
Fruta fresca1kilogramoKIWI 9220007KIWI $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
50101634
Fruta fresca25kilogramoMANZANA 9220009MANZANA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250
50101634
Fruta fresca24kilogramo9220006 PERAPERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.520 $ 23.520
Total Neto $ 88.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.734
TOTAL OC $ 104.808


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.