Orden de Compra. Nº
4985-802-SE18
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COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-802-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
21435,8
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51212007
Ajo
1
Unidad no definida
AJOS 9220016
AJOS
$ 3.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.346
$ 3.346
50101634
Fruta fresca
25
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
50101538
Verduras frescas
3
kilogramo
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
50101538
Verduras frescas
16,5
kilogramo
9220010 TOMATE
TOMATE
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.170
$ 16.170
50101538
Verduras frescas
3
kilogramo
CILANTRO 9220013
CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.362
$ 1.362
50101538
Verduras frescas
17
kilogramo
PEPINO 9220030
PEPINO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.660
$ 16.660
50101634
Fruta fresca
7,5
kilogramo
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.610
$ 5.610
50101634
Fruta fresca
22
kilogramo
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.468
$ 17.468
50101634
Fruta fresca
4
kilogramo
KIWI 9220007
KIWI
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
50101634
Fruta fresca
26
kilogramo
MANZANA 9220009
MANZANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.140
$ 23.140
Total Neto
$ 112.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.436
TOTAL OC
$ 134.256
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.