Orden de Compra. Nº4985-806-SE17 "COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE 2017"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-806-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS Y FRUTAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 6 AL 12 DE NOVIEMBRE 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 90535
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas80Unidad no definidaNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.520 $ 63.520
50101538
Verduras frescas40Unidad no definidaCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160
50101538
Verduras frescas30Unidad no definidaPEREJIL 9220012PEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620
50101538
Verduras frescas60Unidad no definidaPEPINO ENSALADA 9220030 PEPINO ENSALADA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50101538
Verduras frescas120Unidad no definida9220010 TOMATETOMATE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
50101634
Fruta fresca100Unidad no definidaPERAS 9220006PERAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
50101634
Fruta fresca120kilogramoMANZANA 9220005 MANZANA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.800 $ 106.800
Total Neto $ 476.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.535
TOTAL OC $ 567.035


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.