Orden de Compra. Nº
4985-808-SE18
"
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-808-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17173 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
37374,9
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
2
Unidad no definida
REPOLLO MORADO 9220249
REPOLLO MORADO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
50101538
Verduras frescas
28
kilogramo
ZAPALLO 9220003
ZAPALLO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
50101538
Verduras frescas
15
kilogramo
LECHUGA 9220014
LECHUGA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
50101538
Verduras frescas
5
kilogramo
REPOLLO BLANCO 9220059
REPOLLO BLANCO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50101538
Verduras frescas
12
kilogramo
BETARRAGAS 9220011
BETARRAGAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50101538
Verduras frescas
1
Unidad no definida
APIO 9220181
APIO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.200
50101538
Verduras frescas
14
kilogramo
9220002 CEBOLLA
CEBOLLA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50101538
Verduras frescas
44
kilogramo
ZANAHORIAS 9220001
ZANAHORIAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
50101538
Verduras frescas
2
kilogramo
MORRON ROJO 9220354
MORRON ROJO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
50101538
Verduras frescas
64
kilogramo
PAPAS 9220037
PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.600
$ 57.600
50101538
Verduras frescas
10
kilogramo
ACELGAS 9220004
ACELGAS
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 196.710
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.375
TOTAL OC
$ 234.085
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.