Orden de Compra. Nº
4985-810-SE18
"
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-810-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
146038,94
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
51212007
Ajo
1
Unidad no definida
AJO 9220016
AJO
$ 3.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.346
$ 3.346
50101634
Fruta fresca
80
Unidad no definida
KIWI 9220007
KIWI
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.400
$ 46.400
50101634
Fruta fresca
140
Unidad no definida
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.160
$ 111.160
50101634
Fruta fresca
140
kilogramo
MANZANA 9220005
MANZANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.600
$ 124.600
50101538
Verduras frescas
100
kilogramo
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 74.800
$ 74.800
50101538
Verduras frescas
140
kilogramo
TOMATES 9220010
TOMATES
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.200
$ 137.200
50101538
Verduras frescas
40
kilogramo
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.920
$ 29.920
50101538
Verduras frescas
100
kilogramo
PERAS 9220006
PERAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.000
$ 98.000
50101538
Verduras frescas
80
kilogramo
PEREJIL 9220012
PEREJIL
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.320
$ 36.320
50101538
Verduras frescas
80
kilogramo
CILANTRO 9220013
CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.320
$ 36.320
50101538
Verduras frescas
72
kilogramo
PEPINO ENSALADA 9220030
PEPINO ENSALADA 9220030
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.560
$ 70.560
Total Neto
$ 768.626
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 146.039
TOTAL OC
$ 914.665
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.