Orden de Compra. Nº4985-810-SE18 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-810-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 146038,94
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51212007
Ajo1Unidad no definidaAJO 9220016AJO $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.346
50101634
Fruta fresca80Unidad no definidaKIWI 9220007KIWI $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400
50101634
Fruta fresca140Unidad no definidaNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.160 $ 111.160
50101634
Fruta fresca140kilogramoMANZANA 9220005 MANZANA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600
50101538
Verduras frescas100kilogramoZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.800 $ 74.800
50101538
Verduras frescas140kilogramoTOMATES 9220010TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.200 $ 137.200
50101538
Verduras frescas40kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920
50101538
Verduras frescas100kilogramoPERAS 9220006PERAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
50101538
Verduras frescas80kilogramoPEREJIL 9220012PEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.320 $ 36.320
50101538
Verduras frescas80kilogramoCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.320 $ 36.320
50101538
Verduras frescas72kilogramoPEPINO ENSALADA 9220030PEPINO ENSALADA 9220030 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.560 $ 70.560
Total Neto $ 768.626
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.039
TOTAL OC $ 914.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.