Orden de Compra. Nº
4985-839-SE18
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COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2018.
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-839-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CASINO FUNCIONARIOS, SEMANA DEL 27 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2018.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17173 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
135941,2
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SEMPREVIVO
Razón Social
SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T.
76.175.579-k
Sucursal
SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
44
Unidad no definida
REPOLLO BLANCO 9220059
REPOLLO BLANCO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.800
$ 52.800
50101538
Verduras frescas
80
kilogramo
LECHUGA 9220014
LECHUGA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
50101538
Verduras frescas
28
kilogramo
MORRON ROJO 9220354
MORRON ROJO
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
50101538
Verduras frescas
24
kilogramo
APIO 9220181
APIO
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
50101538
Verduras frescas
52
kilogramo
ZAPALLO 9220003
ZAPALLO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.200
$ 57.200
50101538
Verduras frescas
33
kilogramo
9220002 CEBOLLA
CEBOLLA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
10151527
Semillas o almácigos de papas
268
kilogramo
PAPAS 9220037
PAPAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.200
$ 241.200
50101538
Verduras frescas
56
kilogramo
BETARRAGAS 9220011
BETARRAGAS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.880
$ 54.880
50101538
Verduras frescas
107
kilogramo
ZANAHORIAS 9220001
ZANAHORIAS
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.300
$ 96.300
Total Neto
$ 715.480
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.941
TOTAL OC
$ 851.421
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.