Orden de Compra. Nº
4985-84-SE19
"
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2019
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-84-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO 2019
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1977 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
114551
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
14
kilogramo
PEPINO 9220030
PEPINO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.720
$ 13.720
50101538
Verduras frescas
4
Bolsa
CILANTRO 9220013
CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.816
$ 1.816
50101538
Verduras frescas
40
kilogramo
TOMATE 9220010
TOMATE
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200
$ 39.200
50101538
Verduras frescas
4
Bolsa
PEREJIL
PEREJIL
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.816
$ 1.816
50101634
Fruta fresca
8
kilogramo
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.984
$ 5.984
50101634
Fruta fresca
160
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 156.800
$ 156.800
50101634
Fruta fresca
28
kilogramo
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.232
$ 22.232
51212007
Ajo
2
kilogramo
AJO 9220016
AJO
$ 3.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.692
$ 6.692
50101634
Fruta fresca
40
kilogramo
CIRUELAS 9220186
CIRUELAS
$ 960,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.400
$ 38.400
50101634
Fruta fresca
180
kilogramo
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.640
$ 134.640
50101634
Fruta fresca
160
kilogramo
MANZANAS 9220009
MANZANAS
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.400
$ 142.400
50101634
Fruta fresca
40
kilogramo
DURAZNOS 9220100
DURAZNOS
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.200
$ 39.200
Total Neto
$ 602.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 114.551
TOTAL OC
$ 717.451
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.