Orden de Compra. Nº
4985-875-SE17
"
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-875-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
100174,84
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
6
Unidad no definida
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.488
$ 4.488
50101634
Fruta fresca
14
Unidad no definida
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.116
$ 11.116
51212007
Ajo
2
Unidad no definida
AJO 9220016
AJO 9220016
$ 3.346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.692
$ 6.692
50101538
Verduras frescas
140
Unidad no definida
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.720
$ 104.720
50101538
Verduras frescas
16
Unidad no definida
PEPINO ENSALADA 9220030
PEPINO ENSALADA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.680
$ 15.680
50101538
Verduras frescas
38
Unidad no definida
9220010 TOMATE
TOMATE
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.240
$ 37.240
50101634
Fruta fresca
200
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 196.000
$ 196.000
50101538
Verduras frescas
170
kilogramo
9220005 MANZANA
MANZANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.300
$ 151.300
Total Neto
$ 527.236
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 100.175
TOTAL OC
$ 627.411
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.