Orden de Compra. Nº
4985-896-SE18
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COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-896-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
20796,26
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101538
Verduras frescas
4,5
Unidad no definida
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.366
$ 3.366
50101538
Verduras frescas
2
Unidad no definida
PEREJIL 9220012
PEREJIL
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 908
$ 908
50101538
Verduras frescas
1
kilogramo
PEPINO 9220030
PEPINO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 980
$ 980
50101538
Verduras frescas
16
kilogramo
9220010 TOMATE
TOMATE
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.680
$ 15.680
50101634
Fruta fresca
12
kilogramo
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.976
$ 8.976
50101634
Fruta fresca
25
kilogramo
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.850
$ 19.850
50101634
Fruta fresca
1,5
kilogramo
KIWI 9220007
KIWI
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 870
$ 870
50101634
Fruta fresca
30
kilogramo
MANZANA 9220009
MANZANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.700
$ 26.700
50101538
Verduras frescas
6
kilogramo
CILANTRO 9220013
CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.724
$ 2.724
50101634
Fruta fresca
30
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
Total Neto
$ 109.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 20.796
TOTAL OC
$ 130.250
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.