Orden de Compra. Nº4985-902-SE18 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-902-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CASINO FUNCIONARIOS SEMANA DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 21.053 del 2017, para Presupuesto del Sector Público Año 2018, Partida 16, glosa 02, letra e para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 91308,3
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas36Unidad no definida9220007 KIWIS9220007 KIWIS $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
50101538
Verduras frescas40Unidad no definida9220012 PEREJIL9220012 PEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.160 $ 18.160
50101538
Verduras frescas122Unidad no definida9220020 ZAPALLO ITALIANO9220020 ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.256 $ 91.256
50101634
Fruta fresca116Unidad no definidaNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.104 $ 92.104
50101538
Verduras frescas40kilogramoPERAS 9220006PERAS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
50101538
Verduras frescas20kilogramoCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.080
50101538
Verduras frescas66kilogramoPEPINO ENSALADA 9220030PEPINO ENSALADA 9220030 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.680 $ 64.680
50101538
Verduras frescas9kilogramoMANZANAS (KG) 9220009MANZANAS (KG) $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.010 $ 8.010
50101538
Verduras frescas140kilogramoTOMATES 9220010TOMATES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.200 $ 137.200
Total Neto $ 480.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.308
TOTAL OC $ 571.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.