Orden de Compra. Nº4985-917-SE18 "COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-917-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 17 AL 23 DE SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17173 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 147839
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas6Unidad no definidaREPOLLOREPOLLO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50101538
Verduras frescas6Unidad no definidaREPOLLO MORADO 9220249REPOLLO MORADO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
50101538
Verduras frescas170kilogramoZANAHORIAS 9220001ZANAHORIAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000
50101538
Verduras frescas26kilogramoAPIO 9220181APIO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200
50101538
Verduras frescas50kilogramo9220002 CEBOLLACEBOLLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50101538
Verduras frescas276kilogramo9220037 PAPASPAPAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.400 $ 248.400
50101538
Verduras frescas80kilogramoACELGAS 9220004ACELGAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
50101538
Verduras frescas44kilogramoZAPALLO CAMOTE 9220003ZAPALLO CAMOTE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400
50101538
Verduras frescas16kilogramoLECHUGA 9220014LECHUGA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50101538
Verduras frescas12kilogramoMORRON ROJO 9220015MORRON ROJO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
50101538
Verduras frescas100kilogramoBETARRAGA 9220011 BETARRAGA 9220011 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
Total Neto $ 778.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.839
TOTAL OC $ 925.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.