Orden de Compra. Nº4985-93-SE19 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-93-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 25 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1977 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Los Servicios de Salud están autorizados por la Ley Nº 21.125 del 2018, para Presupuesto del Sector Público Año 2019, Partida 16, glosa 02, letra D para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 112112,92
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas4BolsaPEREJILPEREJIL $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
50101538
Verduras frescas4BolsaCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.816 $ 1.816
50101538
Verduras frescas40kilogramoTOMATE 9220010TOMATE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.200 $ 39.200
50101538
Verduras frescas28kilogramoPEPINO 9220030PEPINO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.440 $ 27.440
50101634
Fruta fresca14kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.472 $ 10.472
50101634
Fruta fresca120kilogramo9220006 PERAPERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
50101634
Fruta fresca50kilogramoCIRUELAS 9220186CIRUELAS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
50101634
Fruta fresca210kilogramoZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.080 $ 157.080
50101634
Fruta fresca140kilogramoMANZANAS 9220009MANZANAS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.600 $ 124.600
50101634
Fruta fresca50kilogramoDURAZNOS 9220100DURAZNOS $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
50101634
Fruta fresca8kilogramoNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.352 $ 6.352
51212007
Ajo2kilogramoAJO 9220016AJO $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.692 $ 6.692
Total Neto $ 590.068
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 112.113
TOTAL OC $ 702.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.