Orden de Compra. Nº4985-966-SE18 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-966-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 88153,92
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas2Unidad no definidaCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908 $ 908
50101634
Fruta fresca13Unidad no definidaKIWI 9220007KIWI $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.540 $ 7.540
50101634
Fruta fresca110Unidad no definidaZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.280 $ 82.280
50101634
Fruta fresca4kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
51212007
Ajo2kilogramoAJOS 9220016AJOS $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.692 $ 6.692
50101634
Fruta fresca130kilogramo9220006 PERAPERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.400 $ 127.400
50101634
Fruta fresca200kilogramoMANZANA 9220009MANZANA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.000 $ 178.000
50101634
Fruta fresca14kilogramoNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.116 $ 11.116
50101538
Verduras frescas14kilogramoPEPINO 9220030PEPINO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.720 $ 13.720
50101538
Verduras frescas34kilogramo9220010 TOMATETOMATE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.320 $ 33.320
Total Neto $ 463.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.154
TOTAL OC $ 552.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.