Orden de Compra. Nº4985-968-SE18 "COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-968-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 01 AL 07 DE OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 19089,87
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vergel ltda
Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.632.260-1
Sucursal vergel ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas2Unidad no definidaZAPALLO ITALIANO 9220020ZAPALLO ITALIANO $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
51212007
Ajo1Unidad no definidaAJO 9220016AJO $ 3.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.346 $ 3.346
50101634
Fruta fresca1,5Unidad no definidaKIWI 9220007KIWI $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
50101538
Verduras frescas3kilogramoCILANTRO 9220013CILANTRO $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.362
50101634
Fruta fresca20,5kilogramo9220006 PERAPERA $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.090 $ 20.090
50101634
Fruta fresca6,5kilogramoPLATANOS 9220017PLATANOS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.862 $ 4.862
50101634
Fruta fresca41kilogramoMANZANA 9220009MANZANA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.490 $ 36.490
50101538
Verduras frescas1,5kilogramoPEPINO 9220030PEPINO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
50101538
Verduras frescas14,5kilogramo9220010 TOMATETOMATE $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.210 $ 14.210
50101634
Fruta fresca20,5kilogramoNARANJAS 9220008NARANJAS $ 794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.277 $ 16.277
Total Neto $ 100.473
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.090
TOTAL OC $ 119.563


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.