Orden de Compra. Nº4985-987-SE18 "COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4985-987-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE VERDURAS PRE-ELABORADAS CENTRAL ALIMENTACION, SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4985-4-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Central de Alimentacion
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17173 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T. 61.975.100-0
Dirección de Facturación Los Aromos N°65
Comuna Puerto Montt
Impuesto 142116,2
Dirección de Envío de la Factura Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SEMPREVIVO
Razón Social SOC MILLAR Y CIA LTDA
R.U.T. 76.175.579-k
Sucursal SEMPREVIVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas6Unidad no definidaREPOLLOREPOLLO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50101538
Verduras frescas2Unidad no definidaMORRON VERDE 9220294MORRON VERDE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50101538
Verduras frescas46kilogramoBETARRAGA 9220011 BETARRAGA 9220011 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.080 $ 45.080
50101538
Verduras frescas140kilogramoZANAHORIAS 9220001ZANAHORIAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
50101538
Verduras frescas38kilogramoAPIO 9220181APIO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
50101538
Verduras frescas12kilogramoLECHUGA 9220014LECHUGA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50101538
Verduras frescas8kilogramoMORRON ROJO 9220015MORRON ROJO $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
50101538
Verduras frescas310kilogramo9220037 PAPASPAPAS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000
50101538
Verduras frescas90kilogramoZAPALLO CAMOTE 9220003ZAPALLO CAMOTE $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
50101538
Verduras frescas66kilogramoACELGAS 9220004ACELGAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
50101538
Verduras frescas36kilogramo9220002 CEBOLLACEBOLLA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.400 $ 32.400
Total Neto $ 747.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.116
TOTAL OC $ 890.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.