Orden de Compra. Nº
4985-992-SE18
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COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4985-992-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS CENTRAL SEMINARIO, SEMANA DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE 2018
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4985-3-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Central de Alimentacion
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Los Aromos N°65
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 17166 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El Servicio de Salud está autorizado por la Ley Nº 20.981 del 2016, para Presupuesto del Sector Público Año 2017, Partida 16, glosa 02, letra d para efectuar el pago dentro de 45 días contados desde la aceptación de la factura.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI
R.U.T.
61.975.100-0
Dirección de Facturación
Los Aromos N°65
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
17039,77
Dirección de Envío de la Factura
Los Aromos N°65
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
vergel ltda
Razón Social
COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.632.260-1
Sucursal
vergel ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
36,5
kilogramo
9220006 PERA
PERA
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.770
$ 35.770
50101634
Fruta fresca
5,5
kilogramo
PLATANOS 9220017
PLATANOS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.114
$ 4.114
50101538
Verduras frescas
4
kilogramo
9220010 TOMATE
TOMATE
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.920
$ 3.920
50101538
Verduras frescas
2
kilogramo
CILANTRO 9220013
CILANTRO
$ 454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 908
$ 908
50101634
Fruta fresca
25,5
kilogramo
NARANJAS 9220008
NARANJAS
$ 794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.247
$ 20.247
50101634
Fruta fresca
17
kilogramo
MANZANA 9220009
MANZANA
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
50101538
Verduras frescas
3
Unidad no definida
ZAPALLO ITALIANO 9220020
ZAPALLO ITALIANO
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.244
$ 2.244
50101538
Verduras frescas
7,5
kilogramo
PEPINO 9220030
PEPINO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
Total Neto
$ 89.683
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.040
TOTAL OC
$ 106.723
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.