Orden de Compra. Nº4990-146-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4990-81-E217"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4990-146-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4990-81-E217
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 4990-81-E217
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación O´Higgins Número 40
Comuna Quemchi
Impuesto 70326,6
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins Número 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Sucursal ELECTROCOM - MCT S.A. - CASTRO, CHILOÈ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93142005
Servicios de alumbrado urbano1GlobalSEGÚN BASES Y FORMULARIOS ADJUNTOScotizaciones 14278-14279 $ 370.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.140 $ 370.140
Total Neto $ 370.140
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.327
TOTAL OC $ 440.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.