Orden de Compra. Nº4990-69-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4990-19-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4990-69-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4990-19-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4990-19-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras Municipales
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra O´Higgins Número 40
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación O´Higgins Número 40
Comuna Quemchi
Impuesto 134053,74
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins Número 40
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eojeda
Razón Social ERWIN MAURICIO OJEDA CARDENAS
R.U.T. 14.292.445-5
Sucursal eojeda
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1GlobalSEGÚN BASES Y FORMULARIOS ADJUNTOSLos materiales serán puestos en bodega en un plazo de 4 días, una vez aceptada la orden de compra. $ 705.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705.546 $ 705.546
Total Neto $ 705.546
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 134.054
TOTAL OC $ 839.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.