|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4990-7-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
13-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4990-2-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4990-2-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
|
|
R.U.T. |
69.230.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
Ohiggins 40 |
|
Comuna |
Quemchi
|
|
Impuesto |
112801,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ohiggins 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ferreteria Dimasur |
|
Razón Social |
Soc.Comercial Dimasur Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.314.750-9 |
|
Sucursal |
Ferreteria Dimasur |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101712
| Aleación ferrosa | 20 | Unidad | | barras de fierro liso de 6mm |
$ 1.175,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.500
|
$ 23.500
|
11151512
| Fibras de vidrio | 10 | Unidad | | planchas de fivra de vidrio 5V de 2.50 (blanca) |
$ 8.773,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.730
|
$ 87.730
|
30111601
| Cemento | 100 | Unidad | | sacos de cemento 42.5 |
$ 3.824,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 382.400
|
$ 382.400
|
31162006
| Clavos de alambre | 100 | Unidad | | kilos de clavo de 31/2 |
$ 817,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 81.700
|
$ 81.700
|
31162006
| Clavos de alambre | 20 | Unidad | | kilos de clavos de 4 |
$ 918,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 18.360
|
$ 18.360
|
|
|
Total Neto
|
$ 593.690
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.801
|
|
$ 706.491
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.