|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4990-7-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-06-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
trabajos en gimnasio municipal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4990-42-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Quemchi
|
|
R.U.T. |
69.230.200-1 |
|
Dirección de Facturación |
O´Higgins Número 40 |
|
Comuna |
Quemchi
|
|
Impuesto |
36722,63 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins Número 40 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
bronto |
|
Razón Social |
ADRIAN EDUARDO VIDAL LARREA
|
|
R.U.T. |
13.593.897-1 |
|
Sucursal |
bronto |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102601
| Carpintería rústica | 1 | Unidad | - reparacion de 2 puertas de terciado (acceso posterior y acceso baños varones), incluye pouertas y cerraduras.
- reparar puertas de acceso gimnasio municipal
- cambio fitting de 3 baños damas (descargas, tapas y fitting)
- reparar 2 ventans lado norte sal de pesas.
- mano de obra vendida | |
$ 193.277,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 193.277
|
$ 193.277
|
|
|
Total Neto
|
$ 193.277
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.723
|
|
$ 230.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.