Orden de Compra. Nº4991-1-SE25 "Reajuste Contratos de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4991-1-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Reajuste Contratos de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4991-1-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 09 Facultad de Ciencias
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Gran Bretaña N° 1091 Playa Ancha Valparaíso.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Av. Gran Bretaña Nº 1091 2º Piso Decanato Playa Ancha, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 12588495,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Gran Bretaña Nº 1091 2º Piso Decanato Playa Ancha, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
A convenirReajuste y Modificación de contrato Aseo
Contacto Sr. Alonso Cepeda Gutiérrez Teléfono 322508030
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERASEO SPA
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS INDUSTRIALES Y MANTENCIONES
R.U.T. 76.250.409-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERASEO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios4Unidad no definidaMeses agosto - septiembre - octubre y noviembreRes. Ex. N° 8782 $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880.000 $ 2.880.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios10Unidad no definidaDiciembre 2024 al 3 de octubre de 2025.Res. Ex. N° 8782 $ 6.337.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.375.240 $ 63.375.240
Total Neto $ 66.255.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.588.496
TOTAL OC $ 78.843.736


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.