|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4993-357-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-11-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES DIA DE CAMPO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cholchol
|
|
R.U.T. |
69.265.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Perez N° 449 |
|
Comuna |
Chol Chol
|
|
Impuesto |
27142,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Perez N° 449 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Mariamoralesrosales |
|
Razón Social |
MARIA ALEJANDRIA MORALES ROSALES
|
|
R.U.T. |
5.679.179-5 |
|
Sucursal |
Mariamoralesrosales |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202311
| Bebidas | 100 | Global | 100 COLACIONES CONSISTENTES EN BEBIDAS, SANDWICH JAMON QUESO, GALLETAS, JUGO Y QUEQUE | |
$ 1.429,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 142.900
|
$ 142.857
|
|
|
Total Neto
|
$ 142.857
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 27.143
|
|
$ 170.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.