Orden de Compra. Nº4993-406-SE21 "COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES "
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-406-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-56-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Perez N° 449
Comuna Chol Chol
Impuesto 6325815,25576
Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CESAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger1001CajaCONTENIDO DE LA CAJA: 1 Levadura seca instantánea de 500 grs ANGEL 1 Lentejas 1kg. Serrano 1 Yerba mate 500 grs. Caballo Blanco 2 Jurel 425 grs. AUSTRALIS 2 Espirales 400 grs .Lucchetti 2 Tallarines Spaguetti 400 grs. Lucchetti 4 Salsa de tomate 200 grs, Lucchetti 3 Arroz grado 2 BONANZA 3 Aceite Vegetal 900 ml , Bonanza 4 Azúcar kg IANSA 1 Café 170 grs. MONTERREY 1 Sal Lobos 1 Harina 20 kilos Molinera Temuco 1 Papel higiénico de 4 rollos Suite . Se adjunta cotización   $ 33.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.294.261 $ 33.293.765
Total Neto $ 33.293.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.325.815
TOTAL OC $ 39.619.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.