Orden de Compra. Nº4993-458-SE23 "SERVICIO RECOLECCIÓN RAMAS MES DE JUNIO 2023"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cholchol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-458-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RECOLECCIÓN RAMAS MES DE JUNIO 2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-6-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208001 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Perez N° 449
Comuna Chol Chol
Impuesto 771963,35
Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cresco Ltda.
Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CRESCO LIMITADA
R.U.T. 76.071.500-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cresco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras1GlobalPago de factura N° 1854 de fecha 30 de Junio de 2023, por el Servicio de Recolección de Ramas, correspondiente al mes de junio del año 2023, Según certificado N°179 de la DOM. FACTURA N° 1854 DE FECHA 30/06/2023 $ 4.062.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.062.965 $ 4.062.965
Total Neto $ 4.062.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 771.963
TOTAL OC $ 4.834.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.