Orden de Compra. Nº4993-474-SE25 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN USUARIOS PDT"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-474-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIÓN USUARIOS PDT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
Comuna Chol Chol
Impuesto 64896,4
Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global4 KG DE AZUCAR GRANULADA IANSA 2 TE DE HIERBAS SURTIDAS CAJA 50 BOLSITAS SUPREMO 2 TÉ CEYLAN MILDRED TEA 100 BOLSITAS 2 CAFÉ NESCAFE TRADICION DE 170 GR 5 QUESO LAMINADO GAUDA SOPROLE DE 500 GR 11 TARTALETAS DE DIFERENTES SABORES 13 BOLSA PAN DE MOLDE BLANCO IDEAL 750 GR 65 JUGO NECTAR EN CAJITA 200 ML SOPROLE 7 JAMON DE PAVO 500 GRSEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 281.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.590 $ 281.590
52151503
Cubertería desechable doméstica1Global1 SERVILLETA MESA DE 1 HOJA ELITE 33X33 200 UN 2 TOALLA DE PAPEL NOVA DE 10 MTS PACK 3 UN 6 VASOS BIODEGRADABLES DE 300 CC BOLSA DE 25 UN 3 BOLSA CUCHARAS PLASTICAS DE 50 UN 3 BOLSA TENEDORES PLASTICOS DE 25 UN 16 BANDEJA DE CARTON RECTANGULAR 40X40 SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 59.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.970 $ 59.970
Total Neto $ 341.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.896
TOTAL OC $ 406.456


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.