Orden de Compra. Nº4993-485-SE25 "COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA GESTION AMBIENTA"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-485-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA GESTION AMBIENTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Perez N° 449
Comuna Chol Chol
Impuesto 7814,415
Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalALIMENTOS SEGUN DETALLE EN COTIZACION N° 95. PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CON DIRIGENTES DE LA COMUNA QUE PARTICIPARAN DE MESA DE TRABAJO. SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 119 GESTION AMBIENTAL NOTA: OFERENTE DEBE ENTREGAR PRODUCTOS SEGUN LA MARCA COTIZADA EN EL CONVENIO DE SUMINISTRO VIGENTE. NO SE ACEPTAN MARCAS EQUIVALENTESSEGÚN COTIZACIÓN N° 95/25 ADJUNTA $ 29.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.785 $ 29.785
14111705
Servilletas de papel1GlobalCOMPRA DE INSUMOS DESECHABLES SEGUN DETALLE EN COTIZACION N° 95 NOTA: OFERENTE DEBE ENTREGAR PRODUCTOS SEGUN LA MARCA COTIZADA EN EL CONVENIO DE SUMINISTRO VIGENTE. NO SE ACEPTAN MARCAS EQUIVALENTESSEGÚN COTIZACIÓN N° 95/25 ADJUNTA $ 11.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.344 $ 11.344
Total Neto $ 41.128
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.814
TOTAL OC $ 48.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.