Orden de Compra. Nº4993-511-SE21 "NEUMATICOS PARA FURGON MUNICIPAL "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cholchol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-511-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2021
Nombre de la Orden de Compra NEUMATICOS PARA FURGON MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-58-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
Comuna Chol Chol
Impuesto 124792
Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA
Razón Social SERVICIOS Y AUTOMOVILES VINET LIMITADA
R.U.T. 76.334.992-6
Sucursal SERVICIOS Y AUTOMÓVILES VINET LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles1Global2 NEUMATICOS 215/75R15 GOODYEAR WRANGLER AT/S(PANTANEROS) 300.000 2 NEUMATICOS 215/75R15 GOODYEAR WRANGLER AT(MIXTO) 300.000 Total Repuesto 600.000 Cantidad Lubricantes y Materiales (valores neto) Total 1 INSUMOS 7.000 Total de Lubricantes y Materiales 7.000 Cantidad Mano de Obra (valores neto) Total 4 MONTAJES 16.000 4 BALANCEOS 16.000 1 ALINEACION 17.800 COTIZACION N°5593 DE FECHA 18.11.2021 $ 656.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656.800 $ 656.800
Total Neto $ 656.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.792
TOTAL OC $ 781.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.