Orden de Compra. Nº4993-518-SE25 "COMPRA DE ALIEMENTOS Y OTROS INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-518-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIEMENTOS Y OTROS INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-10-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Perez N° 449
Comuna Chol Chol
Impuesto 26361,55
Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1GlobalINSUMOS DESECHABLES SEGUN DETALLE EN COTIZACION N° 101 5 BOLSAS VASOS PLUMAVIT MEDIANO X 25 UNID 3 BOLSAS VASOS PLASTICOS DE 180 CC X 50 UNID 2 PQTES SERVILLETAS MESA ELITE 24X24 DE 50 UNID 1 TOALLA NOVA DE 10 MTS PACK X 3 UNIDCOTIZACION N° 102/2025 $ 21.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.093 $ 21.093
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalALIMENTOS SEGUN DETALLE EN COTIZACION N°102/25 DE ACUERDO A SOLICITUD DE PEDIDO N°124 DE LA DIDECO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ADULTO MAYOR-PARTICIPACION EN PROVINCIAL DE CUECA. SEGÚN COTIZACIÓN N°102/25 ADJUNTA. $ 117.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.652 $ 117.652
Total Neto $ 138.745
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.362
TOTAL OC $ 165.107


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.