Orden de Compra. Nº4993-683-SE22 "SERVICIO RECOLECCIÓN RAMAS MES DE NOVIEMBRE 2022"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cholchol
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-683-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO RECOLECCIÓN RAMAS MES DE NOVIEMBRE 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4993-6-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra Perez N° 449
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cholchol
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación Perez N° 449
Comuna Chol Chol
Impuesto 684364,8
Dirección de Envío de la Factura Perez N° 449
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cresco Ltda.
Razón Social SOC CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CRESCO LIMITADA
R.U.T. 76.071.500-K
Sucursal Cresco Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121501
Recolección, destrucción, transformación o eliminación de basuras1GlobalPago de factura N° 1698 de fecha 30 de NOVIEMBRE año 2022, por el Servicio de Recolección de Ramas correspondiente al mes de Noviembre del año 2022. Según certificado N°420.-- FACTURA N° 1698.- $ 3.601.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.601.920 $ 3.601.920
Total Neto $ 3.601.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 684.365
TOTAL OC $ 4.286.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.