Orden de Compra. Nº4993-98-SE24 "MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE BECAS JUNAEB"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4993-98-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA DE BECAS JUNAEB
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas en consideración a las estipulaciones legales que rigen los procesos de compras públicas, lo cual fue informado con posterioridad a la gestión de la compra en referencia. Señalar, que se ha tomado contacto con el oferente Pedro Pilar Quezada Barriga RUT 7.397.116-0, el cual se encuentra en conocimiento de la solicitud de gestión de anulación de la orden de compra aludida 4993-98-SE24, junto con aceptar el respectivo reintegro de productos relacionados, por parte del Municipio, considerando que la compra en referencia no ha podido ser pagada en el contexto señalado con antelación.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4734-29-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Unidad de Compra PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001 cc160 del presupuesto municipal año 2024 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL
R.U.T. 69.265.000-k
Dirección de Facturación PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
Comuna Chol Chol
Impuesto 34838,59
Dirección de Envío de la Factura PEREZ Nº 449 CHOLCHOL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADA TATA^S
Razón Social PEDRO PILAR QUEZADA BARRIGA
R.U.T. 7.397.116-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADA TATA^S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101545
Verduras deshidratadas1GlobalMateriales de Oficina al Programa Apoyo en Postulación/Renovación de Becas JUNAEB, con el fin de poder desarrollar de mejor manera. SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA.SEGÚN FICHA DE COMPRA Y COTIZACIÓN ADJUNTA.- $ 183.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.361 $ 183.361
Total Neto $ 183.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.839
TOTAL OC $ 218.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.