Orden de Compra. Nº4994-169-SE24 "Pasajes aéreos 1º Congreso DEI"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4994-169-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Pasajes aéreos 1º Congreso DEI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 882826-8-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 06 Facultad de Derecho
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ 2120
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 412829 del sistema SISTEMA FINANCIERO U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 2120
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 2120
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Viajes ZAHR
Razón Social TURISMO J. ZAHR LIMITADA
R.U.T. 76.153.125-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Viajes ZAHR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos2UnidadMrs Rocío González, Mr Jorge Gibert AM011 11NOV 2325 SCL MEX 0500+1 AM460 12NOV 1210 MEX QRO 1315 AM461 17NOV 0607 QRO MEX 0710 AM010 17NOV 1005 MEX SCL 2115 BAG: 1PC Incluye seguro de viaje por la estadíaMrs Rocío González, Mr Jorge Gibert AM011 11NOV 2325 SCL MEX 0500+1 AM460 12NOV 1210 MEX QRO 1315 AM461 17NOV 0607 QRO MEX 0710 AM010 17NOV 1005 MEX SCL 2115 BAG: 1PC Incluye seguro de viaje por la estadía $ 1.762.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525.984 $ 3.525.984
Total Neto $ 3.525.984
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.525.984

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.