Orden de Compra. Nº4996-52-SE15 "MATERIALES QUIERO MI BARRIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4996-52-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-03-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES QUIERO MI BARRIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3051-3-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dideco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 65699,15
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-03-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C.S.C. LTDA.
Razón Social CORTEZ SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA
R.U.T. 77.687.090-0
Sucursal C.S.C. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1GlobalSEGUN COTIZACION N° 90294 DEL 11/03/2015SEGUN COTIZACION N° 90294 DEL 11/03/2015 $ 345.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.785 $ 345.785
Total Neto $ 345.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.699
TOTAL OC $ 411.484


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.