|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4997-48-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
69.252.500-0 |
|
Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAGE 328 |
|
Comuna |
San Pedro de Atacama
|
|
Impuesto |
20,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
|
|
R.U.T. |
89.912.300-k |
|
Sucursal |
RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 2 | | (1376756 )TONER HP CF217A BLACK UNIDAD 1403284 | (1376756) TONER HP CF217A BLACK UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $2,63 |
US$ 52,67
|
US$ 0,00
|
US$ 5,26
|
US$ 105,34
|
US$ 110,60
|
|
|
Total Neto
|
US$ 110,60
|
|
Descuento
|
US$ 1,11
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 20,80
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 130,29
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.