Orden de Compra. Nº4998-2-SE18 "REPARACION BAÑO ALCALDIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4998-2-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-01-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACION BAÑO ALCALDIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Alcaldía
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAIGE Nº 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAIGE Nº 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 14689,09
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAIGE Nº 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor juan carlos
Razón Social constr. servicio juan toro escalona eirl
R.U.T. 76.386.811-7
Sucursal juan carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaREPARACION BAÑO ALCALDIA   $ 77.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.311 $ 77.311
Total Neto $ 77.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.689
TOTAL OC $ 92.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.