Orden de Compra. Nº4999-118-SE19 "Pago Servicios Contrato Suministro "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4999-118-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Pago Servicios Contrato Suministro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4999-4-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra GUSTAVO LE PAGE 328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 1309443,9
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Javier Andres
Razón Social javier Figueroa Segovia
R.U.T. 12.575.369-8
Sucursal Javier Andres
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad Pago Servicios Contrato Suministro mantenciones preventivas y correctivas vehiculos depto de salud. Cotizaciones N° 200/19;120/19;274/19;313/19;063/19;084/19;234/19;284;19 $ 2.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.420.000 $ 2.420.000
25172602
Parachoques para automóviles1Unidad Pago Servicios Contrato Suministro mantenciones preventivas y correctivas vehiculos depto de salud. Cotizaciones N° 200/19;120/19;274/19;313/19;063/19;084/19;234/19;284;19 $ 4.471.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.471.810 $ 4.471.810
Total Neto $ 6.891.810
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.309.444
TOTAL OC $ 8.201.254


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.