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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4999-15-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pago Manten. Prevent Correct Veh Depto Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4999-4-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
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R.U.T. |
69.252.500-0 |
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Dirección de Facturación |
GUSTAVO LE PAGE 328 |
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Comuna |
San Pedro de Atacama
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Impuesto |
1476816,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GUSTAVO LE PAGE 328 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-02-2020 |
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Proveedor |
Javier Andres |
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Razón Social |
javier Figueroa Segovia
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R.U.T. |
12.575.369-8 |
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Sucursal |
Javier Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25172602
| Parachoques para automóviles | 1 | Unidad | | Pago Mantenciones Preventivas y Correctivas Vehiculos Depto Salud cotiz 553/19 562/19 565/19 572/19 571/19 592/19 608/19 623/19 630/19 633/19 012/20 041/20 046/20 594/19 |
$ 4.656.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.656.720
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$ 4.656.720
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80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | | Pago Mantenciones Preventivas y Correctivas Vehiculos Depto Salud cotiz 553/19 562/19 565/19 572/19 571/19 592/19 608/19 623/19 630/19 633/19 012/20 041/20 046/20 594/19 |
$ 3.116.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.116.000
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$ 3.116.000
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Total Neto
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$ 7.772.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.476.817
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$ 9.249.537
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.