Orden de Compra. Nº4999-266-AG25 "COLACIONES SALUDABLES P. PROMOCION DE SALUD 2025."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4999-266-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES SALUDABLES P. PROMOCION DE SALUD 2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA
R.U.T. 69.252.500-0
Dirección de Facturación GUSTAVO LE PAGE 328
Comuna San Pedro de Atacama
Impuesto 184490
Dirección de Envío de la Factura GUSTAVO LE PAGE 328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED NORTE SPA
Razón Social RED NORTE PROVEEDORES Y SERVICIOS SPA
R.U.T. 78.007.227-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RED NORTE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra20CajaBARRITAS DE CEREAL SABORES SURTIDOS CAJA DE 20 UNIDADES.BARRA CEREAL $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
50221202
Cereales en barra6CajaBARRITAS DE PROTEINAS CAJAS DE 10 UNIDADES.BARRA PROTEINA 10U $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50202301
Agua20UnidadAGUA SABORIZADA 1,5 LITROS.AGUA SABORIZADA 1,5LT $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202301
Agua1100UnidadAGUA EMBOTELLADA DE 500-600 SIN GAS.AGUA 500CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000
50202301
Agua30UnidadJUGOS BAJOS EN AZUCAR, BOTELLAS DE 1,5 LITROS.JUGO SIN AZUCAR 1.5LT $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
50221202
Cereales en barra2kilogramoALMENDRASALMENDRA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50221202
Cereales en barra2kilogramoCRAMBERRIESCRAMBERRIES $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50221202
Cereales en barra2kilogramoNUECES MARIPOSAS PELADASNUEZ MARIPOSA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 971.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.490
TOTAL OC $ 1.155.490


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.637.658-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.