Orden de Compra. Nº5003-13-AG25 "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5003-13-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División Educación - DIVEDUC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
Comuna La Reina
Impuesto 39404,1
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENERGIK
Razón Social COMERCIAL ENERGIK SPA
R.U.T. 77.245.447-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENERGIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171507
Marcos de puertas1UnidadJUEGO DE MARCO DE PUERTA 30X70 MM  $ 14.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.174 $ 14.174
31161606
Cerrojos de puerta8UnidadCERRADURA DORMITORIO OFICINA INOX  $ 7.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.696 $ 56.696
40141703
Boquillas de ducha10UnidadMANGUERA FLEXIBLE Y DUCHA CHALLA 1,85 METROS + SOPORTE  $ 7.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.520 $ 73.520
39101701
Tubos fluorescentes40UnidadTUBO LED T8 18W  $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 207.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.404
TOTAL OC $ 246.794


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.