Orden de Compra. Nº5003-222-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5003-117-L110"
Recuerde que el responsable del pago es DIVISION EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5003-222-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5003-117-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5003-117-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Educación - DIVEDUC
Razón Social DIVISION EDUCACION
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIVISION EDUCACION
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 246734
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor franseq construcciones
Razón Social FRANCISCO JAVIER SEGOVIA QUEZADA
R.U.T. 16.716.148-0
Sucursal franseq construcciones
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadMantenimiento y reparación de Baños Femeninos de la DIVEDUC.  $ 1.298.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.600 $ 1.298.600
Total Neto $ 1.298.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.734
TOTAL OC $ 1.545.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.