Orden de Compra. Nº5003-229-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5003-113-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5003-229-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5003-113-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5003-113-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Educación - DIVEDUC
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos Nº 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.978.750-1
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos Nº 623
Comuna La Reina
Impuesto 364328,8
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos Nº 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABADIA
Razón Social ABADIA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.189.400-7
Sucursal ABADIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211901
Paños para herramientas1UnidadSegun documento adjuntoAdquisición de Artículos de Aseo. $ 1.917.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917.520 $ 1.917.520
Total Neto $ 1.917.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 364.329
TOTAL OC $ 2.281.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.