Orden de Compra. Nº
5003-25-AG26
"
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5003-25-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División Educación - DIVEDUC
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.978.750-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.978.750-1
Dirección de Facturación
Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
Comuna
La Reina
Impuesto
25272,28
Dirección de Envío de la Factura
Valenzuela Llanos Nº 623, DIVISIÓN EDUCACIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Razón Social
CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA
R.U.T.
79.862.000-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161503
Clavo-tornillo
1
Caja
TORNILLO DRYWALL VOLCANITA-MADERA NEGRO 1 1/4, 100U APROX
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
31162104
Anclajes de tornillo
2
Caja
TARUGO VOLCANITA 15 MM 50 UNIDADES
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30111701
Enlucido de yeso
1
Unidad
YESO F15
$ 5.820,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.820
$ 5.820
31191501
Papeles de lija
4
Unidad
LIJA 100 GRAMOS
$ 398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.592
$ 1.592
31211904
Brochas
1
Unidad
BROCHA DE PINTURA 5 pulgadas
$ 5.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
31211906
Rodillos de pintar
1
Unidad
RODILLO DE PINTURA 23CMS ANTIGOTEO
$ 4.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
30161903
Material de revestimiento
1
Tarro
TARRO DE PASTA MURO F-15
$ 5.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.300
$ 5.300
31211501
Pinturas al esmalte
1
Tineta
TINETA DE PINTURA (20 LTS) ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO HUESO, SIMILAR SIPA
$ 89.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.000
$ 89.000
Total Neto
$ 133.012
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.272
TOTAL OC
$ 158.284
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.