Orden de Compra. Nº5004-4-SE17 "MATERIALES VARIOS ESCUELA BERTOLDO HOFMANN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5004-4-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS ESCUELA BERTOLDO HOFMANN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA BERTOLDO HOFMANN KAHLER
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra CALLE LOS CANELOS Nº 146, CORTE ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T. 69.210.500-1
Dirección de Facturación CALLE LOS CANELOS Nº 146, CORTE ALTO
Comuna Purranque
Impuesto 73605,012
Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS CANELOS Nº 146, CORTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dallas
Razón Social ARMIN CARDENAS MALDONADO
R.U.T. 6.744.227-k
Sucursal Dallas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas1UnidadAguarrás x 5ltsAguarrás x 5lts $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
39101605
ampolletas fluorescentes20UnidadAmpolletas 20 WattsAmpolletas 20 Watts $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.620 $ 33.620
31211505
Pinturas aceitosas8UnidadPintura blanca Pintura blanca $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.112 $ 94.112
31211505
Pinturas aceitosas4UnidadPintura MarfilPintura Marfil $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.060 $ 47.060
31211904
Brochas4UnidadBrochasBrochas $ 4.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.812 $ 16.811
40141702
Grifos12UnidadLlaves Lavamanos Llaves Lavamanos $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.716 $ 85.716
30181513
Tapas de inodoro12UnidadTapas WCTapas WC $ 7.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.744 $ 90.744
47131609
Magos para escobas o traperos10UnidadTraperos Traperos $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
Total Neto $ 387.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.605
TOTAL OC $ 461.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.