Orden de Compra. Nº
5004-4-SE17
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MATERIALES VARIOS ESCUELA BERTOLDO HOFMANN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5004-4-SE17
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
17-04-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS ESCUELA BERTOLDO HOFMANN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA BERTOLDO HOFMANN KAHLER
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Unidad de Compra
CALLE LOS CANELOS Nº 146, CORTE ALTO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE
R.U.T.
69.210.500-1
Dirección de Facturación
CALLE LOS CANELOS Nº 146, CORTE ALTO
Comuna
Purranque
Impuesto
73605,012
Dirección de Envío de la Factura
CALLE LOS CANELOS Nº 146, CORTE ALTO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Dallas
Razón Social
ARMIN CARDENAS MALDONADO
R.U.T.
6.744.227-k
Sucursal
Dallas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Unidad
Aguarrás x 5lts
Aguarrás x 5lts
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
39101605
ampolletas fluorescentes
20
Unidad
Ampolletas 20 Watts
Ampolletas 20 Watts
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.620
$ 33.620
31211505
Pinturas aceitosas
8
Unidad
Pintura blanca
Pintura blanca
$ 11.764,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.112
$ 94.112
31211505
Pinturas aceitosas
4
Unidad
Pintura Marfil
Pintura Marfil
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.060
$ 47.060
31211904
Brochas
4
Unidad
Brochas
Brochas
$ 4.203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.812
$ 16.811
40141702
Grifos
12
Unidad
Llaves Lavamanos
Llaves Lavamanos
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.716
$ 85.716
30181513
Tapas de inodoro
12
Unidad
Tapas WC
Tapas WC
$ 7.562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.744
$ 90.744
47131609
Magos para escobas o traperos
10
Unidad
Traperos
Traperos
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
Total Neto
$ 387.395
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.605
TOTAL OC
$ 461.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.