Orden de Compra. Nº5005-151-CM18 "JORNADA TRABAJO ESCUELA ODONTOLOGIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5005-151-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2018
Nombre de la Orden de Compra JORNADA TRABAJO ESCUELA ODONTOLOGIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 05 Facultad de Odontología
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Unidad de Compra SUBIDA CARVALLO 211
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO
R.U.T. 60.921.000-1
Dirección de Facturación Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193
Comuna Valparaíso
Impuesto 9815,78
Dirección de Envío de la Factura Coordinar con Marion Carreño, Teléfono: (32)2603193
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2018
TítuloDescripción
OBLIGACIÓN DEL PROVEEDOR
*EMITIR FACTURA A NOMBRE DE UNIVERSIDAD DE VALPARAISO, RUT 60.921.000-1, ENVIANDOLA UNA VEZ COMPLETA ORDEN DE COMPRA.
GIRO DE LA FACTURA DEBE SER "EDUCACION SUPERIOR"
"OBLIGATORIO" INDICAR EN FACTURA EL Nº DE ORDEN DE COMPRA. 
PARA QUE SU PAGO SEA OPORTUNO ENVIAR FACTURA SOLO EN FORMATO HTML A   "FACTURACIONEMPRESAS@UV.CL"  
ENVIAR EXACTAMENTE EL PRODUCTO/SERVICIO CONTRATADO. NO SE ACEPTAN HOMOLOGACIONES, SI NO PUEDE HACER ENTREGA DEL PRODUCTO/SERVICIO ADQUIRIDO,  SE RECHAZARA LA OC 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Hostal S.A.
Razón Social EL HOSTAL SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 96.533.180-8
Sucursal El Hostal S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes20 (1114627 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134627(1114627) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.260 $ 53.260
Total Neto $ 53.260
Descuento $ 1.598
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.816
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 61.478


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.